受新業務投入及反壟斷罰款影響,美團創2018年3季度以來最大季度虧損,季度期內虧損擴大至99.9億元。
財報數據顯示,美團三季度營收488.3億元,超市場預期的485.7億元,同比增長37.9%;經調整虧損凈額55.27億,超市場預期的虧損52.4億元,去年同期為盈利20.55億元;第三季度期內虧損99.9億元,超市場預期的虧損70.4億元,虧損金額為2018年第三季度以來最大。
細分營收數據方面,公司第三季度餐飲外賣收入264.8億元人民幣,基本符合市場預期,同比增長28%;第三季度到店,酒店及旅游收入86.2億元人民幣,超市場預期的85.4億元,同比增長33.1%;新業務部門收入137.2億元人民幣,基本符合預期,同比增長66.7%。
截至9月30日,美團年交易用戶數為6.7億,該數據及活躍商家數均創歷史新高;交易用戶年均交易筆數達34.4筆,同比增長29%。
美團表示,公司于10月收到中華人民共和國國家市場監督管理總局就反壟斷調查作出的《行政處罰決定書》和《行政指導書》。對此,我們誠懇接受,堅決落實。我們將依法合規經營,自覺維護公平競爭秩序,切實履行社會責任,更好地服從和服務于經濟社會發展大局,努力為國家經濟高質量發展多做貢獻,踐行我們“幫大家吃得更好,生活更好”的使命,助力實現“共同富裕”這一長期目標。
在財報發布后的業績電話會議上,針對市場監管總局的行政處罰決議,美團CEO王興表示,美團真誠地接受這一處罰,并將嚴格確保合規。并稱:
對外賣行業的執法和監管有利于行業的健康有序發展,對此我們完全支持。我們也相信一個公平的競爭環境更有利于公司和全行業的發展。
美團表示,公司本季虧損主要受新新業務投入及反壟斷罰款影響。
受根據中國反壟斷法處以的罰款影響,美團本季其他虧損凈額為21億元,而2020年同期則為利潤4.72億元。
公司本季研發支出同比增加約60%至47億元,加上在零售業務冷鏈物流等核心設施的大力投入,本季度去除反壟斷罰款金額后的調整凈虧損同比擴大為55億元。
在餐飲外賣業務方面,美團第三季度餐飲外賣收入264.8億元人民幣,同比增長28%;餐飲外賣業務交易金額仍同比增長29.5%至人民幣1971億元;餐飲外賣日均交易筆數同比增長24.9%至4360萬筆。
用戶數據方面,美團過去十二個月的年交易用戶數為6.7億,這一數據及活躍商家數均創歷史新高。
美團表示,公司本季在超過15個城市推出優質夜宵外賣活動,滿足夏季夜間消費需求,并通過拓展產品品類。這些舉措均有效帶動了平臺交易用戶數取得了近4000萬的交易用戶單季增長。
在用戶數目攀升的同時,用戶在平臺上的消費頻次也繼續提升,交易用戶年均交易筆數達34.4筆,同比增長29%,這意味著過去十二個月消費者在美團上共計下單約230億次。
在到店,酒店及旅游業務方面,美團第三季度到店,酒店及旅游業務營收86.2億元人民幣,超市場預期的85.4億元,同比增長33.1%;相關增長受交易金額及在線營銷服務的活躍商家數量增加所推動。業務的經營利潤為38億元,同比增長35.8%;經營利潤率從去年的43%上升至43.9%。經營利潤率的增加主要是由于在線營銷服務收入的貢獻較高,其主要來自到店業務。
美團表示,公司酒店預訂業務深受德爾塔變種病毒及出行限制的影響。但本季度境內酒店間夜量與2019年及2020年同期相比仍實現了正增長:公司本季平臺上消費的國內酒店間夜量為1.2億,同比增長5.2%。
在新業務及其他業務方面,美團本季相關業務收入137.2億元人民幣,同比增長66.7%。公司表示相關增長主要受零售業務以及共享騎行服務增長所帶動。
零售業務包括美團優選、美團買菜、美團閃購。財報顯示,三季度該業務板塊的經營虧損同比及環比增長至109億元規模。
美團表示,公司對本季度在零售方面取得的進展感到滿意,三大業務模式滿足了用戶多元化的需求,也實現了對產業鏈的技術賦能。未來將繼續在零售領域配置資源。
本文來自“華爾街見聞”,作者: 許超,36氪經授權發布。